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五大连池市政法委员会 2022年部门预算

更新时间:2022-01-14 09:31:03点击次数:6159次

五大连池市政法委员会

2022年部门预算

目录

第一部分 五大连池市政法委员会概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位性质

四、单位人员构成

第二部分 五大连池市政法委员会2022年部门预算公开报表

一、表1收支总表

二、表2收入总表

三、表3支出总表

四、表4财政拨款收支总表

五、表5一般公共预算支出表

六、表6一般公共预算基本支出表

七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

八、表8政府性基金预算支出表

九、表9项目支出表

十、表10项目支出绩效表

十一、表11政府采购预算表

十二、表12政府购买服务预算表

十三、表13国有资本经营预算支出表

第三部分 五大连池市政法委员会2022年部门预算情况说明

一、表1关于收支总表的说明

二、表2关于收入总表的说明

三、表3关于支出总表的说明

四、表4关于财政拨款收支总表的说明

五、表5关于一般公共预算支出表的说明

六、表6关于一般公共预算基本支出表的说明

七、表7关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、表8关于政府性基金预算支出表的说明

九、表9关于项目支出表的说明

十、表10关于项目支出绩效表的说明

十一、表11关于政府采购预算表的说明

十二、表12关于政府购买服务预算表的说明

十三、关于机关运行经费安排情况的说明

十四、关于国有资产占用情况的说明

十五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

 

第四部分 名词解释

第一部分 五大连池市政法委员会概况

一、单位职责

(一)根据党中央的路线、方针、政策和省市委的部署,研究确定贯彻落实中央政法委、省、市委有关工作部署和要求的重大措施,统一政法各部门的思想和行动。

(二)研究、制定全市政法工作的方针、政策,及时向市委提出建议;对全市的政法工作做出全局性部署,并负责督促检查,抓好贯彻落实。

(三)组织协调指导全市维护社会稳定工作;协调处理全市突发性事件和群体性事件。

(四)组织、协调全市社会治安综合治理暨平安建设工作,推动各项工作措施的落实。

(五)组织开展执法检查工作;配合纪检部门监督、检查、指导政法系统党组织、领导班子和领导干部及政法队伍的党风廉政建设;查处政法干警重大违法违纪案件。

(六)组织指导全市政法队伍建设和领导班子建设工作;协助市委及组织部门考察、审核政法部门的领导干部。

(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动重大案件的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(八)组织协调涉法涉诉信访督查工作。

(九)负责防范和处理邪教组织和对社会有危害的气功组织问题。

(十)组织开展国家安全人民防线建设。

(十一)承办省委和黑河市委政法委交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构(3)个,分别为:综合协调股、综治维稳督导股、执法队建督导股。

(一)综合协调股。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、保密、印信、人事、统计、安全、后勤、考勤、文稿综合工作。全面掌握全市政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势。指导协调全市政法调研工作,研究法治五大连池建设中有关重大问题,提出意见建议。掌握政法改革情况,组织研究重大问题,提出政策建议。承担司法体制改革工作。承担市委社会体制改革专项小组的日常工作。负责内外联系与综合协调工作。负责退休干部工作。调查研究涉邪教问题,了解掌握全市邪教和对社会有危害气功组织的情况,分析研判形势,提出政策建议。协调推动各相关部门做好反邪教工作,统筹部署开展重大斗争活动。

(二)综治维稳督导股。调查分析全市社会治安形势并提出政策建议。承担全市社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评。指导协调各乡镇(街道)各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违法犯罪工作;协调推进基层社会治安综合治理体系建设,推动开展基层平安创建活动。指导协调推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理,完善乡镇(街道)、村(社区)综治维稳机制。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。研究完善群众利益协调机制,组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

(三)执法队建督导股。监督检查政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况,调查分析和及时纠正存在的倾向性问题,研究制定相关政策措施。指导推动政法部门建立健全执法监督制度,针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法各部门依法履行职责、行使职权,督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调市委和黑河市委政法委交办案(事)件和需要市委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作;协调、组织、指导全市涉法涉诉信访工作。协调、组织、指导政法机关办理、接待人民群众及有关部门转交的涉法涉诉信访事项,协调处理跨乡镇(街道)、跨部门和重大、复杂、疑难涉法涉诉信访案件。

三、单位性质:

五大连池市政法委员会为行政单位,下属事业单位1个,为五大连池市社会治安综合治理中心,是全额拨款事业单位。

四、单位人员构成

截止2021年12月末,五大连池市政法委员会编制总数为(23)个。其中:行政编制(14)个;政法编制(0)个;事业编制(8)个;参照公务员管理编制(0)个;工勤编制(1) 个。实有人员 (30)人。其中:在职人员(22) 人;离休人员(0)人;退休人员 (8)人。

 

第二部分 五大连池市政法委员会2022年部门预算公开报表

见附件:

一、表1收支总表

二、表2收入总表

三、表3支出总表

四、表4财政拨款收支总表

五、表5一般公共预算支出表

六、表6一般公共预算基本支出表

七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

八、表8政府性基金预算支出表

九、表9项目支出表

十、表10项目支出绩效表

十一、表11政府采购预算表

十二、表12政府购买服务预算表

十三、表13国有资本经营预算支出表

第三部分 五大连池市政法委员会2022年部门预算情况说明

 

一、表1关于收支总表的说明

五大连池市政法委员会2022年收入总预算(313.62)万元。包括:一般公共预算收入(313.62)万元;政府性基金预算收入(0)万元;财政专户管理资金(0)万元;事业收入(0)万元。

支出总预算(313.62)万元。包括:201一般公共服务支出(239.16)万元;203国防支出(0)万元;204公共安全支出(0)万元;205教育支出(0)万元;206科学技术支出(0)万元;207文化旅游体育与传媒支出(0)万元;208社会保障和就业支出(35.64)万元;209社会保险基金支出(0)万元;210卫生健康支出(20.66)万元;211节能环保支出(0)万元;212城乡社区支出(0)万元;213农林水支出((0)万元)万元;214交通运输支出;215资源勘探工业信息等支出(0)万元;216商业服务业等支出(0)万元;217金融支出(0)万元;219援助其他地区支出;220自然资源海洋气象等支出(0)万元;221住房保障支出(18.16)万元;222粮油物资储备支出(0)万元;224灾害防治及应急管理支出(0)万元;229其他支出(0)万元;230转移性支出(0)万元;231债务还本支出(0)万元;232债务付息支出(0)万元;233债务发行费用支出(0)万元;234抗疫特别国债安排的支出(0)万元。与上年预算相比,增加(34.25)万元,主要原因是:(人员较上年有所增加,人员经费较上年增加)。按照综合预算的原则,(五大连池市政法委员会)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、表2关于收入总表的说明

五大连池市政法委员会2022年收入预算(313.62)万元。

其中:一般公共预算收入(313.62)万元,占总收入(100)%;政府性基金预算收入(0)万元,占总收入(0)%;财政专户管理资金(0)万元,占总收入(0)%;事业收入(0)万元,占总收入(0)%。

三、表3关于支出总表的说明

五大连池市政法委员会2022年支出预算(313.62)万元。

其中:基本支出(285.49)万元,占总支出(91.03)%;项目支出(28.13)万元,占总支出(8.97)%;事业部门经营支出(0)万元,占总支出(0)%。

四、表4关于财政拨款收支总表的说明

五大连池市政法委员会2022年财政拨款收入(313.62)万元。

其中: 一般公共预算资金(239.16)万元;政府性基金预算资金(0)万元;国有资本经营预算资金(0)万元;社会保险基金预算资金(0)万元。

2022年财政拨款支出(313.62)万元。

其中:201一般公共服务支出(239.16)万元;203国防支出(0)万元;204公共安全支出(0)万元;205教育支出(0)万元;206科学技术支出(0)万元;207文化旅游体育与传媒支出(0)万元;208社会保障和就业支出(35.64)万元;209社会保险基金支出(0)万元;210卫生健康支出(20.66)万元;211节能环保支出(0)万元;212城乡社区支出(0)万元;213农林水支出((0)万元)万元;214交通运输支出;215资源勘探工业信息等支出(0)万元;216商业服务业等支出(0)万元;217金融支出(0)万元;219援助其他地区支出;220自然资源海洋气象等支出(0)万元;221住房保障支出(18.16)万元;222粮油物资储备支出(0)万元;224灾害防治及应急管理支出(0)万元;229其他支出(0)万元;230转移性支出(0)万元;231债务还本支出(0)万元;232债务付息支出(0)万元;233债务发行费用支出(0)万元;234抗疫特别国债安排的支出(0)万元。

五、表5关于一般公共预算支出表的说明

五大连池市政法委员会2022年一般公共预算支出(313.62)万元。

其中:1、基本支出(285.49)万元,项目支出(28.13)万元。

2、201一般公共服务支出(239.16)万元;203国防支出(0)万元;204公共安全支出(0)万元;205教育支出(0)万元;206科学技术支出(0)万元;207文化旅游体育与传媒支出(0)万元;208社会保障和就业支出(35.64)万元;209社会保险基金支出(0)万元;210卫生健康支出(20.66)万元;211节能环保支出(0)万元;212城乡社区支出(0)万元;213农林水支出(0)万元;214交通运输支出(0)万元;215资源勘探工业信息等支出(0)万元;216商业服务业等支出(0)万元;217金融支出(0)万元;219援助其他地区支出(0)万元;220自然资源海洋气象等支出(0)万元;221住房保障支出(18.16)万元;222粮油物资储备支出(0)万元;224灾害防治及应急管理支出(0)万元;229其他支出(0)万元;230转移性支出(0)万元;231债务还本支出(0)万元;232债务付息支出(0)万元;233债务发行费用支出(0)万元;234抗疫特别国债安排的支出(0)万元。

六、表6关于一般公共预算基本支出表(经济分类) 的说明

五大连池市政法委员会2022年一般公共预算基本支出(285.49)万元。

其中:1、人员经费(260.99)万元,公用经费(24.50)万元。

2、301工资福利支出(242.83)万元。主要包括:30101基本工资(84.51)万元;30102津贴补贴(87.71)万元;30103奖金(13.97)万元;30108机关事业部门基本养老保险缴费(22.57)万元;30109职业年金缴费(0)万元;30110城镇职工基本医疗保险缴费(11.94)万元;30111公务员医疗补助缴费(3.63)万元;30112其他社会保障缴费(0.34)万元;30113住房公积金(18.16)万元;30106伙食补助费(0)万元;30114医疗费(0)万元;30199其他工资福利支出(0)万元。

3、302商品和服务支出(24.50)万元。主要包括:30201办公费(5.01)万元;30202印刷费(3.00)万元;30204手续费(0)万元;30205水费(0)万元;30206电费(0)万元;30207邮电费(0.15)万元;30208取暖费(0)万元;30209物业管理费(0)万元;30211差旅费(1.50)万元;30214租赁费(0)万元;30228工会经费(0.42)万元;30229福利费(0.87)万元;30239其他交通费用(13.55)万元;30240税金及附加费用(0)万元;30215会议费(0)万元;30216培训费(0)万元;30218专用材料费(0)万元;30224被装购置费(0)万元;30225专用燃料费(0)万元;30203咨询费(0)万元;30226劳务费(0)万元;30227委托业务费(0)万元;30217公务接待费(0)万元30212因公出国(境)费用(0)万元;30231公务用车运行维护费(0)万元;30213维修(护)费(0)万元;30299其他商品和服务支出(0)万元。

4、对个人和家庭的补助(18.16)万元。主要包括:30304抚恤金(0)万元;30305生活补助(0)万元;30306救济金(0)万元;30307医疗费补助(5.09)万元;30309奖励金(0)万元;30308助学金(0)万元;30310个人农业生产补贴(0)万元;30301离休费(0)万元;30302退休费(13.07)万元;30303退职(役)费(0)万元;30399其他对个人和家庭的补助(0)万元。

七、表7关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

五大连池市政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出(0)万元,比上年增加(0)万元。

其中:1、因公出国(境)费(0)万元,比上年增加(0)万元。主要原因是:本单位没有因公出国(境) 经费支出。

2、公务用车购置费(0)万元,比上年增加(0)万元。主要原因是:本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费(0)万元,比上年增加(0)万元。主要原因是:本单位没有公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费(0)万元。,比上年增加(0)万元。主要原因是:本单位没有公务接待费支出。

八、表8关于政府性基金预算支出表的说明

五大连池市政法委员会2022年政府性基金预算支出(0)万元。

其中:1、基本支出(0)万元;项目支出(0)万元。

2、207文化旅游体育与传媒支出:20707国家电影事业发展专项资金安排的支出(0)万元; 20709旅游发展基金支出(0)万元;20710国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出(0)万元。

3、208社会保障和就业支出:20822大中型水库移民后期扶持基金支出(0)万元;20823小型水库移民扶助基金安排的支出(0)万元;20829小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出(0)万元。

4、211节能环保支出:21160可再生能源电价附加收入安排的支出(0)万元;21161废弃电器电子产品处理基金支出(0)万元。

5、212城乡社区支出:21208国有土地使用权出让收入安排的支出(0)万元;21210国有土地收益基金安排的支出(0)万元;21211农业土地开发资金安排的支出(0)万元;21213城市基础设施配套费安排的支出(0)万元;21214污水处理费安排的支出(0)万元;21215土地储备专项债券收入安排的支出(0)万元;21216棚户区改造专项债券收入安排的支出(0)万元;21217城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(0)万元;21218污水处理费对应专项债务收入安排的支出(0)万元;21219国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(0)万元。

6、213农林水支出:21366大中型水库库区基金安排的支出(0)万元;21369国家重大水利工程建设基金安排的支出(0)万元;21370大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出(0)万元;21371国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出(0)万元。

7、214交通运输支出:21460海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(0)万元;21462车辆通行费安排的支出(0)万元; 21464铁路建设基金支出(0)万元;21468船舶油污损害赔偿基金支出(0)万元;21469民航发展基金支出(0)万元;21471政府收费公路专项债券收入安排的支出(0)万元;21472车辆通行费对应专项债务收入安排的支出(0)万元。

8、215资源勘探工业信息等支出:21562农网还贷资金支出(0)万元。

9、229其他支出:22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(0)万元;22908彩票发行销售机构业务费安排的支出(0)万元;22960彩票公益金安排的支出(0)万元。

10、232债务付息支出(0)万元。

11、233债务发行费用支(0)万元。

12、234抗疫特别国债安排的支出(0)万元。

九、表9关于项目支出表的说明

五大连池市政法委员会2022年项目支出(28.13)万元。

其中:一般公共预算(28.13)万元,安排项目(5)个,主要用于保障(社会治理工作顺利开展、社会政治大局稳定)方面支出;政府性基金预算(0)万元,安排项目(0)个,主要用于保障()方面支出;财政专户管理资金(0)万元,安排项目(0)个,主要用于保障()方面支出;部门资金(0)万元,安排项目(0)个,主要用于保障()方面支出。

十、表10关于项目支出绩效表的说明

五大连池市政法委员会2022年实行绩效目标管理的项目(5)个,涉及预算金额(28.13)万元。

十一、表11关于政府采购预算表的说明

五大连池市政法委员会2022年政府采购预算总额(4)万元。

其中: 货物类预算(0)万元、工程类预算(0)万元、服务类预算(4) 万元。

十二、表12关于政府购买服务预算表的说明

五大连池市政法委员会2022年政府购买服务预算总额(0)万元。

其中: 货物类预算(0)万元、工程类预算(0)万元、服务类预算(0) 万元。

十三、关于机关运行经费安排情况的说明

五大连池市政法委员会2022年安排机关运行经费(24.50)万元。

其中:30201办公费(5.01)万元;30202印刷费(3)万元;30204手续费(0)万元;30205水费(0)万元;30206电费(0)万元;30207邮电费(0.15)万元;30208取暖费(0)万元;30209物业管理费(0)万元;30211差旅费(1.5)万元;30214租赁费(0)万元;30228工会经费(0.42)万元;30229福利费(0.87)万元;30239其他交通费用(13.55)万元;30240税金及附加费用(0)万元;30215会议费(0)万元;30216培训费(0)万元;30218专用材料费(0)万元;30224被装购置费(0)万元;30225专用燃料费(0)万元;30203咨询费(0)万元;30226劳务费(0)万元;30227委托业务费(0)万元;30217公务接待费(0)万元30212因公出国(境)费用(0)万元;30231公务用车运行维护费(0)万元;30213维修(护)费(0)万元;30299其他商品和服务支出(0)万元。

十四、关于国有资产占用情况的说明

五大连池市政法委员会截止2021年12月末,共有国有资产(19.79)万元。

具体情况:1、共有房屋(0)平方米。其中:办公用房(0)平方米;业务用房(0)平方米;其他用房(0)平方米。

2、共有车辆(0)台。其中:一般公务用车(0)台;一般执法执勤用车(0)台;特种专业技术用车(0)台;其他用车(0) 辆、其他用车主要是()。

3、其他资产(19.79)万元。固定资产19.79万元:通用设备30件,价值(13.05)万元;家具、用具、装具及动植物(6.74)万元。

 

十五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

本部门(单位)没有国有资本经营预算安排的支出。

 

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》对2022年部门预算中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算部门资金。

二、事业收入(不含财政专户资金):指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业部门获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、事业部门经营收入:指事业部门在业务活动及其他辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

五、行政运行:反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、事业运行:反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

八、离休费:反映机关事业部门和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

九、退休费:反映机关事业部门和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十、机关事业部门基本养老保险缴费支出:反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。由部门代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

十一、职业年金缴费支出:反映部门为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由部门代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

十二、职工基本医疗保险缴费:反映部门为职工缴纳的基本医疗保险费。

十三、公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助部门为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十四、住房公积金:反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、其他社会保障缴费:反映部门为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、机关运行经费:为保障行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、“三公”经费:包括:公务出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费数额。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。2022年预算表