五大连池市政法委员会2018年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责二、机构设置
三、部门决算编报范围和人员情况
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、机关运行经费支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
中国共产党五大连池市政法委员会
2018年度部门决算信息及有关情况说明
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)根据党中央的路线、方针、政策和省市委的部署,研究确定贯彻落实中央政法委、省、市委有关工作部署和要求的重大措施,统一政法各部门的思想和行动。
(二)研究、制定全市政法工作的方针、政策,及时向市委提出建议;对全市的政法工作做出全局性部署,并负责督促检查,抓好贯彻落实。
(三)组织协调指导全市维护社会稳定工作;协调处理全市突发性事件和群体性事件。
(四)组织、协调全市社会治安综合治理暨平安建设工作,推动各项工作措施的落实。
(五)组织开展执法检查工作;配合纪检部门监督、检查、指导政法系统党组织、领导班子和领导干部及政法队伍的党风廉政建设;查处政法干警重大违法违纪案件。
(六)组织指导全市政法队伍建设和领导班子建设工作;协助市委及组织部门考察、审核政法部门的领导干部。
(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动重大案件的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
(八)组织协调涉法涉诉信访督查工作。
(九)负责防范和处理邪教组织和对社会有危害的气功组织问题。
(十)组织开展国家安全人民防线建设。
(十一)承办省委和黑河市委政法委交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,中国共产党五大连池市政法委员会内设 5个职能科室,包括:政工科、防邪办、维稳办、办公室和执法检查室。核定编制 12 名。下设五大连池市社会管理综合治理信息中心,核定编制3名。
(一)政工科:负责全市政法队伍管理,协助市委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部,组织、指导政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违规行为,负责其他政工工作。
(二)执法检查室:调查掌握全市政法机关和干警的执法情况,组织开展执法检查,针对执法过程中存在的问题,研究提出相应的措施,推进司法公正;指导、协调、督办领导批示的案件、有重大影响的案件、群众反映强烈的案件和政法干警违法违纪的案件;协调处理政法部门之间、地区之间有争议的和市委交办以及政法部门要求协调而又确需市委政法委协调的案件;会同有关部门直接查处影响较大的政法领导干部、政法干警违法违纪案件;负责群众来信来访接待,属于司法不公和干警违法违纪问题的,组织有关力量进行查处或移交有关部门处理。
(三)610办:负责有关防范和处理其他邪教组织和对社会有危害的家庭教会、气功组织等问题的调查研究、协调指导工作,负责向党委、政府报告防范和处理邪教问题工作中的重要情况,提出处理意见和措施;完成领导小组交办的其他事项。
(四)维稳办:负责组织、指导全市社会稳定工作,负责搞好重大涉稳事件和重大问题的调度处置,全面搜集分析涉稳信息,督促落实维护稳定工作各项制度的落实。
(五)办公室:负责内外联系与综合协调工作;协助领导了解掌握政法工作的进展情况;起草领导讲话、工作报告和工作总结等综合性文字材料;办理有关部门和单位的请示、报告和需要答复的事项及人大议案和政协提案;负责机要、保密、档案、文电收发等机关文秘工作和会务、接待、车管等行政后勤服务工作。
(六)五大连池市社会管理综合治理信息中心:对全市社会实有人口、流动人口、重点人口及社会组织、社会矛盾问题的数据收集、统计,为领导决策提供基础数据;根据反映的数据进行社会稳定、社会治安形势的研判,为社会治理提供可靠理论依据;指导全市开展“互联网+政法”工作的开展及运用。
三、部门决算编报范围和人员情况
2018年度纳入中国共产党五大连池市政法委员会部门决算编报范围的单位有:行政单位 1 个,中国共产党五大连池市政法委员会;参照公务员管理单位 0个;事业单位 1 个,五大连池市社会管理综合治理信息中心。2018年末机构实有人数13人,其中:在职人员 13 人,离休人员0 人,退休人员 0 人。
第二部分2018年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
部门: |
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
274.85 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
181.47 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
45.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
29.61 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
10.32 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
274.85 |
本年支出合计 |
50 |
274.85 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
51 |
|
年初结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
52 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
274.85 |
总计 |
54 |
274.85 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表
|
||||||||
公开02表 |
||||||||
部门: 2018年度 金额单位:万元 金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
274.85 |
274.85 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
181.47 |
181.47 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
181.47 |
181.47 |
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
124.55 |
124.55 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
35.36 |
35.36 |
|
|
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
17.04 |
17.04 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13.43 |
13.43 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.17 |
16.17 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表
|
||||||||
公开03表 |
||||||||
部门: |
2018年度 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
274.85 |
177.45 |
97.40 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
181.47 |
129.07 |
52.40 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
181.47 |
129.07 |
52.40 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
124.55 |
124.55 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
35.36 |
|
35.36 |
|
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
17.04 |
|
17.04 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13.43 |
13.43 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.17 |
16.17 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门: |
2018年度 |
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
274.85 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
181.47 |
181.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
45.00 |
45.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
29.61 |
29.61 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
8.45 |
8.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
10.32 |
10.32 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
274.85 |
本年支出合计 |
49 |
274.85 |
274.85 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
|
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
274.85 |
总计 |
54 |
274.85 |
274.85 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||
公开05表 |
||||
部门: |
2018年度 金额单位:万元 金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
181.47 |
129.07 |
52.40 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
181.47 |
129.07 |
52.40 |
2013601 |
行政运行 |
124.55 |
124.55 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
35.36 |
|
35.36 |
2013650 |
事业运行 |
4.52 |
4.52 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
17.04 |
|
17.04 |
204 |
公共安全支出 |
45.00 |
|
45.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
45.00 |
|
45.00 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
45.00 |
|
45.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
29.61 |
29.61 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.61 |
29.61 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13.43 |
13.43 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.17 |
16.17 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.45 |
8.45 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.15 |
8.15 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.30 |
0.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.32 |
10.32 |
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2210201 |
住房公积金 |
10.32 |
10.32 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
部门: |
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2018年度 |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
146.22 |
302 |
商品和服务支出 |
17.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
52.48 |
30201 |
办公费 |
2.49 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.00 |
30202 |
印刷费 |
2.58 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
7.79 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.17 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.28 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.45 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
1.72 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.43 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.04 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
13.43 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.69 |
|
|
|
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|
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30240 |
税金及附加费用 |
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 |
159.65 |
公用经费合计 |
17.80 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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2018年度 |
|
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
——说明:中国共产党五大连池市政法委员会2018年度无“三公”经费支出,故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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部门: |
2018年度 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
年初 结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末 结转和结余 |
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
——说明:中国共产党五大连池市政法委员会2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
中国共产党五大连池市政法委员会2018年度部门决算收、支总计274.85万元,其中:本年收入274.85万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;本年支出274.85万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2018年度部门决算收、支总计与2017年相比,增加41.45万元,同比增长17.8%。原因是新增一名事业单位人员工资,工资较去年有所增加,司法救助资金也比去年有所增加。
(一)2018年度本年收入274.85万元,其中:财政拨款274.85万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)2018年度用事业基金弥补收支差额0万元。
(三)2018年初结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。
(四)2018年度本年支出274.85万元。
按照支出性质分类:基本支出177.45万元,占64.6%,项目支出97.4万元,占35.4%。
按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出181.47万元,占66.0%;社会保障和就业(类)支出29.61万元,占10.8%;公共安全(类)支出45万元,占16.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.45万元,占3.0%;住房保障(类)支出10.32万元,占3.8%。
(五)2018年末结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。
二、财政拨款收入支出情况说明
中国共产党五大连池市政法委员会2018年度财政拨款收、支总计274.85万元,其中:本年收入274.85万元,年初财政拨款结转和结余0万元。本年支出274.85万元,年末财政拨款结转和结余0万元。2018年度财政拨款收入总计与2017年相比,41.45万元,同比增长17.8%。主要原因是:新增一名事业单位人员工资,工资较去年有所增加,司法救助资金也比去年有所增加。
(一)2018年度财政拨款本年收入274.85万元,其中:一般公共预算财政拨款274.85万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%。
(二)2018年末财政拨款结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,0%。
(三)2018年度财政拨款本年支出274.85万元,年初预算为216.21万元,完成年初预算的127.1%。
按照支出性质分类:基本支出177.45万元,占64.6%,项目支出97.4万元,占35.4%。
按照支出功能分类:一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出124.55万元,占45.3%,年初预算为123.25万元,完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费有所增加;一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出35.36万元,占12.9%,年初预算为26.93万元,完成年初预算的131.3%。决算数大于小于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。;一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)支出4.52万元,占1.6%,年初预算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位人员开支;一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出17.04万元,占6.2%,年初预算为1.6万元,完成年初预算的1065%。决算数大于预算数的主要原因部分是支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。;公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出45万元,占16.3%,年初预算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出13.43万元,占 4.9 %,年初预算为48.55万元,完成年初预算的27.7%。决算数小于预算数的主要原因机关养老保险改革;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出16.17万元,占 5.9%,年初预算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于小于预算数的主要原因是机关养老劳保先改革;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出8.15万元,占3.0%,年初预算为7.75万元,完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险有所增加;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出0.30万元,占0.1%,年初预算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位人员医疗保险;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出10.32万元,占3.8%,年初预算为8.13万元,完成年初预算的126.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,导致住房公积金增加。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
中国共产党五大连池市政法委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中国共产党五大连池市政法委员会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2018年度“三公”经费财政拨款支出0万元,比2017年增加0万元。年初预算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)支出0万元,与年初预算数比减少0万元。与上年决算增加0万元。因公出国(境)团组数0个,人次数0人,变化的主要原因是2018年度本单位无因公出国(境)支出。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与年初预算数增加0万元。与上年决算比增加0万元。其中:公务用车购置支出0万元,比2017年增加0万元;公务用车运行支出0万元,比2017年增加0万元,公务用车购置0辆,公务用车保有0辆,变化的主要原因是2018年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0万元,与年初预算数比增加0万元。与上年决算比增加0万元。其中:国内公务接待0批次,接待0人,变化的主要原因是2018年度本单位无公务接待费支出。
五、机关运行经费支出情况说明
中国共产党五大连池市政法委员会2018年度机关运行经费支出17.8万元,比年初预算数增加0万元,比2017年减少13.32万元,同比下降42.8 %。主要原因是:2018年度各项费用有所减少。其中:办公费2.49万元,印刷费2.58万元,邮电费0.28万元,差旅费1.72万元,培训费0.04万元,其他交通费10.69万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,中国共产党五大连池市政法委员会办公用房占有面积0平方米,房产价值0万元。本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
七、政府采购支出情况说明
中国共产党五大连池市政法委员会2018年度无政府采购支出。
八、预算绩效情况说明
中国共产党五大连池市政法委员会2018年度没有开展绩效评价,故没有预算绩效情况说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。
(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。
十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
十九、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。
二十一、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。
二十二、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项):其他用于公共安全方面支出。
二十三、医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。